Résultats pour "VALIDER REGLEMENT"

Gestion commerciale

Créer un client 

La facturation électronique interviendra à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Préparez-vous dès maintenant à ce changement. Mettez tout en œuvre pour mettre en conformité votre comptabilité avec cette nouvelle exigence. La facturation électronique nécessite la présence obligatoire de certaines informations. Commencez par vérifier qu’elles sont présentes dans

Comptabilité

Automatiser la comptabilisation des pièces et règlements 

Générez automatiquement vos écritures dans le brouillard à la validation des pièces ou à l’enregistrement des règlements.

Comptabilité

Récupérer les opérations bancaires en toute sécurité 

Afin de récupérer vos opérations bancaires en toute sécurité, vous devez désormais passer par un processus d’authentification forte conforme à la réglementation DSP2.

Gérer la liste des imports paramétrables 

Cette commande vous permet d’importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, tarifs par famille, banques, modes de règlement, immobilisations, écritures comptables, etc.) dans votre logiciel Sage 50. Préalablement, à partir du dossier ou de l’application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. Création d’un import Modification d’un import

Gestion commerciale

Paramètres Facturation : onglet Etats 

Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Etats Nombre d’exemplaires Cochez la case Édition des factures selon le client afin d’imprimer automatiquement le nombre de documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l’onglet Complément de la fiche client. Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cochez la case Édition des étiquettes articles selon le stock afin de lancer l’impression

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes

Gestion commerciale

Gérer la liste des commandes fournisseurs 

A partir de la liste des commandes fournisseurs, vous pouvez créer, modifier, supprimer une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (transfert en BL, transfert en facture, etc.).

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale fournisseur 

Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.

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